2026-04-10 15:20
2026年4月8日,中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布上市公司2025年年報(bào)審計(jì)情況快報(bào)(第四期),全文如下:
一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具上市公司年報(bào)審計(jì)報(bào)告總體情況
2026年4月1日-4月7日,31家事務(wù)所共為162家上市公司出具了財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(詳見附表1),其中,滬市主板57家,深市主板53家,創(chuàng)業(yè)板32家,科創(chuàng)板10家,北交所10家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,162家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告(其中2家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見)。
截至2026年4月7日,48家事務(wù)所共為1291家上市公司出具了財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告(詳見附表2),其中,滬市主板483家,深市主板373家,創(chuàng)業(yè)板238家,科創(chuàng)板142家,北交所55家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,1291家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見,5家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見)。
2026年4月1日-4月7日,31家事務(wù)所共為161家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(詳見附表3),其中,滬市主板57家,深市主板53家,創(chuàng)業(yè)板32家,科創(chuàng)板9家,北交所10家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,161家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告。
截至2026年4月7日,48家事務(wù)所共為1288家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告(詳見附表4),其中,滬市主板483家,深市主板372家,創(chuàng)業(yè)板238家,科創(chuàng)板140家,北交所55家。從審計(jì)報(bào)告意見類型看,1288家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報(bào)告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見)。
二、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告情況
萬科A。德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注,如財(cái)務(wù)報(bào)表附注(二)2所述,萬科2025年度發(fā)生歸屬于母公司股東的凈虧損計(jì)人民幣886億元,且于2025年12月31日,萬科合并財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的短期借款、其他應(yīng)付款中的股東借款及一年內(nèi)到期的有息負(fù)債合計(jì)金額為人民幣1,606億元,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為人民幣615億元。這些事項(xiàng)或情況,連同財(cái)務(wù)報(bào)表附注(二)2所示的其他事項(xiàng),表明存在可能導(dǎo)致對萬科持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
ST銀江。中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財(cái)務(wù)報(bào)表使用者關(guān)注,如財(cái)務(wù)報(bào)表附注二、2所述,銀江技術(shù)連續(xù)虧損,2023年度、2024年度、2025年度歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-2.36億元、-9.41億元、-17.89億元。截至2025年12月31日,累計(jì)虧損18.63億元,未彌補(bǔ)虧損已超過股本。未受限的貨幣資金為1,875.77萬元,一年內(nèi)到期的長期借款余額為5,004.20萬元,短期借款余額為14.35億元,其中1.04億元已逾期,短期債務(wù)償債壓力較大。這些事項(xiàng)或情況,表明可能存在導(dǎo)致對公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的不確定性。銀江技術(shù)已在財(cái)務(wù)報(bào)表附注二、2中披露了擬采取的改善措施,但綜合上述事項(xiàng),表明導(dǎo)致對持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況仍然存在重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
三、上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)變更總體情況
截至2026年4月7日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報(bào)備了上市公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表5)。后任事務(wù)所報(bào)備變更的原因主要有:258家是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲?jì)需要;126家是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行輪換;178家是因前任事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)年限較長或聘期屆滿;22家是原審計(jì)團(tuán)隊(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所;5家是因前任事務(wù)所被立案調(diào)查;3家是因前任事務(wù)所被禁止從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2026年4月7日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報(bào)備了上市公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表6)。
附表:
1.上市公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告情況明細(xì)表(截至2026年4月7日)
2.事務(wù)所出具上市公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告匯總表(截至2026年4月7日)
3.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告情況明細(xì)表(截至2026年4月7日)
4.事務(wù)所出具上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告匯總表(截至2026年4月7日)
5.上市公司2025年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2026年4月7日)
6.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2026年4月7日)