2026-04-03 11:37
2026年4月1日,中國注冊會計(jì)師協(xié)會發(fā)布上市公司2025年年報審計(jì)情況快報(第三期),全文如下:
一、會計(jì)師事務(wù)所出具上市公司年報審計(jì)報告總體情況
2026年3月25日-3月31日,44家事務(wù)所共為846家上市公司出具了財務(wù)報表審計(jì)報告(詳見附表1),其中,滬市主板323家,深市主板238家,創(chuàng)業(yè)板154家,科創(chuàng)板97家,北交所34家。從審計(jì)報告意見類型看,846家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見,3家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見)。
截至2026年3月31日,47家事務(wù)所共為1129家上市公司出具了財務(wù)報表審計(jì)報告(詳見附表2),其中,滬市主板426家,深市主板320家,創(chuàng)業(yè)板206家,科創(chuàng)板132家,北交所45家。從審計(jì)報告意見類型看,1129家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見,3家被出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段的無保留意見)。
2026年3月25日-3月31日,44家事務(wù)所共為846家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報告(詳見附表3),其中,滬市主板323家,深市主板238家,創(chuàng)業(yè)板154家,科創(chuàng)板97家,北交所34家。從審計(jì)報告意見類型看,846家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見)。
截至2026年3月31日,47家事務(wù)所共為1127家上市公司出具了內(nèi)部控制審計(jì)報告(詳見附表4),其中,滬市主板426家,深市主板319家,創(chuàng)業(yè)板206家,科創(chuàng)板131家,北交所45家。從審計(jì)報告意見類型看,1127家上市公司被出具了無保留意見審計(jì)報告(其中2家被出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見)。
二、出具帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告情況
ST晨鳴。致同會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注五、25、26和34,附注十四、1所述,截至2025年12月31日,晨鳴紙業(yè)公司存在部分已到期未能償還的債務(wù),目前晨鳴紙業(yè)公司已與絕大多數(shù)金融機(jī)構(gòu)及債權(quán)人達(dá)成債務(wù)展期、降息、重組及和解事宜;如財務(wù)報表附注五、24,附注十二、2和附注十三、1所述,截至2025年12月31日,晨鳴紙業(yè)公司存在作為被告的未決訴訟、仲裁及執(zhí)行案件,并導(dǎo)致部分資產(chǎn)被凍結(jié)或查封,目前部分涉訴案件已達(dá)成和解,剩余部分案件正在積極協(xié)商。本強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
登云股份。中喜會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注十五所述,公司為聯(lián)營企業(yè)陜西漢陰黃龍金礦有限公司(以下簡稱“漢陰黃龍”)在陜西漢陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的兩筆借款合計(jì)3,400萬元提供了連帶責(zé)任保證,同時漢陰黃龍間接控股股東益科正潤投資集團(tuán)有限公司無條件為公司該擔(dān)保提供反擔(dān)保,并以漢陰黃龍30%的股權(quán)質(zhì)押作為反擔(dān)保。若漢陰黃龍無法及時償還到期的上述銀行債務(wù),公司將承擔(dān)連帶責(zé)任可能存在代為償還的情形,將會對公司造成不利影響。本段內(nèi)容不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
三、出具帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告情況
*ST八鋼。天健會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二所述,截至2025年12月31日,八一鋼鐵歸屬于母公司的所有者權(quán)益-178,995.11萬元,2025年度發(fā)生凈虧損188,035.26萬元且連續(xù)四年虧損。如財務(wù)報表附注二所述,這些事項(xiàng)或情況,表明存在可能導(dǎo)致對八一鋼鐵公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
ST易購。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二所述,蘇寧易購于2025年12月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為人民幣22.74億元,短期借款及一年內(nèi)到期的長期借款余額共計(jì)人民幣278.12億元,共計(jì)人民幣88.16億元應(yīng)付款項(xiàng)涉及訴訟。這些事項(xiàng)或情況,連同財務(wù)報表附注二(二)所示的其他事項(xiàng),表明存在可能導(dǎo)致對蘇寧易購持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
*ST惠程。大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了帶持續(xù)經(jīng)營事項(xiàng)段無保留意見的財務(wù)報表審計(jì)報告,持續(xù)經(jīng)營內(nèi)容如下:
我們提醒財務(wù)報表使用者關(guān)注,如財務(wù)報表附注二(二)持續(xù)經(jīng)營所述,貴公司近年連續(xù)發(fā)生虧損,截至2025年12月31日,歸屬于母公司所有者權(quán)益1,599.00萬元,流動負(fù)債高于流動資產(chǎn)23,933.39萬元,資產(chǎn)負(fù)債率92.71%。2025年8月,債權(quán)人重慶綠發(fā)資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司以貴公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力但具備重整價值為由,向重慶市第五中級人民法院申請預(yù)重整。這些事項(xiàng)或情況,表明存在可能導(dǎo)致對貴公司持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的重大不確定性。該事項(xiàng)不影響已發(fā)表的審計(jì)意見。
四、上市公司審計(jì)機(jī)構(gòu)變更總體情況
截至2026年3月31日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司財務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表5)。后任事務(wù)所報備變更的原因主要有:258家是因上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展或?qū)徲?jì)需要;126家是按照《國有企業(yè)、上市公司選聘會計(jì)師事務(wù)所管理辦法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行輪換;178家是因前任事務(wù)所提供審計(jì)服務(wù)年限較長或聘期屆滿;22家是原審計(jì)團(tuán)隊(duì)變更會計(jì)師事務(wù)所;5家是因前任事務(wù)所被立案調(diào)查;3家是因前任事務(wù)所被禁止從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。
截至2026年3月31日,共有60家事務(wù)所向中注協(xié)報備了上市公司內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更信息,涉及上市公司640家(詳見附表6)。
附表:
1.上市公司2025年度財務(wù)報表審計(jì)報告情況明細(xì)表(截至2026年3月31日)
2.事務(wù)所出具上市公司2025年度財務(wù)報表審計(jì)報告匯總表(截至2026年3月31日)
3.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報告情況明細(xì)表(截至2026年3月31日)
4.事務(wù)所出具上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)報告匯總表(截至2026年3月31日)
5.上市公司2025年度財務(wù)報表審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2026年3月31日)
6.上市公司2025年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)變更情況明細(xì)表(截至2026年3月31日)