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中國注冊會計師協(xié)會關于印發(fā)《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》的通知

欄目:審計法規(guī) 發(fā)布時間:2026-01-30
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中國注冊會計師協(xié)會關于印發(fā)《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》的通知

2026-01-30 16:50

 

各省、自治區(qū)、直轄市注冊會計師協(xié)會

為保證準則體系的內在一致性,我會對《企業(yè)內部控制審計指引實施意見》進行了一致性修訂。本次修訂基于《中國注冊會計師審計準則第1211號——重大錯報風險的識別和評估》以及會計師事務所質量管理相關準則對相應文字進行調整,不涉及實質性修訂。現(xiàn)予發(fā)布,自發(fā)布之日起施行。

意見生效實施后,我會于2011年10月11日發(fā)布的《關于印發(fā)<企業(yè)內部控制審計指引實施意見>的通知》(會協(xié)〔2011〕66號)同時廢止。

執(zhí)行中有何問題,請及時反饋我會。

附件:企業(yè)內部控制審計指引實施意見

中國注冊會計師協(xié)會

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